编办概况

两当县机构编制委员会办公室2016年部门预算及“三公”经费安排情况

【来源: | 发布日期:2016-04-27 】 【选择字号:

两当县机构编制委员会办公室

2016年部门预算及“三公”经费安排情况

   

   2016年初,我单位实有在职职工7人,离退休1人。

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改

革和机构编制管理方面的方针、政策和法律法规,拟定有关地方性规章草案;统一管理县乡党政群机关,人大、政协机关,法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关,县委、县政府直属事业单位及派出机构的机构编制工作。

(二)拟定全县行政管理体制和机构改革的方案,并组织

实施;指导乡镇、县直部门行政管理体制改革、机构改革和机构编制工作。

(三)审核、审批乡镇机关及县直各部门的职责配置和调

整,协调县乡机关之间、县直部门之间的职责分工。

(四)审核乡镇及县直各部门主要职责、内设机构、人员

编制、领导职数;研究提出县政府直属事业的机构设立及调整意见。

(五)拟定全县事业单位管理体制改革方案,并组织实施;

审核全县事业单位的机构设置、人员编制、领导职数、人员结构比例、经费预算形式等。

(六)负责全县议事协调机构设立、变更的审核工作。

(七)负责县乡机关事业单位编制外聘用人员的管理工作。

(八)建立健全事业单位法人登记制度,依据国务院《事

业单位登记管理暂行条例》及《实施细则》,组织实施事业单位登记管理工作,监督检查事业单位法人登记的执行情况。

(九)依法监督检查县乡行政管理体制改革、机构改革和

机构编制管理的执行情况,建立健全机构编制督查和评估机制。

(十)参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作;

承办报送县政府有关地方性法规、规章和规范性文件中涉及职责配置、机构编制内容的审核、修改工作;参与行政审批制度改革工作。

(十一)建立机构编制管理与财政预算相互配套协调约束

机制,运用机构编制与行政经费预算挂钩等管理办法,控制机构编制膨胀,精简机构和人员。

(十二)负责党政群机关和事业单位的政务和公益机构域名注册管理工作。

(十三)承办县委、县政府、县机构编制委员会和上级业

务主管部门交办的其他事项。

  二、2016年部门预算情况说明

(一)收入预算情况

2016年收入预算58.58万元。

(二)支出预算情况

1.基本支出预算52万元。

2.项目支出预算4万元。

(三)“三公”经费预算财政拨款情况

2016年“三公经费”财政拨款预算0.54万元。

1.公务接待费0.14万元。

2.公务用车运行维护费0.4万元。

三、2016部门预算三公经费与上年对比情况

2016年部门预算三公经费合计8400元。

1.公务接待费1400元,与上年预算一致;

2.公务用车维护费7000元,与上年预算一致。

 

 

2016年部门收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

2016年预算

项目

2016年预算

合计

财政拨款

用教育收费安排的支出

政府性基金预算支出

结转结余安排的支出

**

1

**

2

3

4

5

6

一、财政拨款

56

一、基本支出

52

52

 

 

 

经费拨款

 

二、项目支出

4

4

 

 

 

行政事业性收费收入

 

 

 

 

 

 

 

罚没收入

 

 

 

 

 

 

 

专项收入

 

 

 

 

 

 

 

国有资源有偿使用收入

 

 

 

 

 

 

 

二、专户管理的教育收入

 

 

 

 

 

 

 

三、政府性基金预算收入

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款结转结余

2.58

2.58

2.58

2.58

 

 

 

结转资金

 

 

 

 

 

 

 

结余资金

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

58.58

支出总计

58.58

58.58

 

 

 

 

 2016年部门支出预算明细表

                                                                        单位:万元

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

两当县机构编制委员会办公室

1

2

3

合计

56

52

4.0

2063601人员工资(在职)

41

41

 

2080504人员工资(退休)

6.1

6.1

 

2013601办公费

2.3

2.3

 

2013601印刷费

1.16

1.16

 

2013601水电费

0.2

0.2

 

2013601邮电费

0.3

0.3

 

2013601差旅费

0.4

0.4

 

2013601公务用车运行维护费

0.4

0.4

 

2013601公务接待费

0.14

0.14

 

实名制网络系统维护费

1.0

 

1.0

事业单位登记费

1.0

 

1.0

行政审批工作经费

0.5

 

0.5

实名制管理工作经费

0.5

 

0.5

中文域名注册管理费

1.0

 

1.0

 

 

2016年“三公经费”预算财政拨款情况表

                                                       单位:万元

    

本年预算数

   

 0.54

1、因公出国(境)费

0

2、公务接待费

0.14

3、公务用车购置和运行费

0.4

(1)公务用车运行费

 0.4

(2)公务用车购置费

           0

 

编办2016预算公开表.xls

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